Kryefaqja Transaksione Thesari

406,800 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)ARTEO 2018

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar06.06.2018
Regjistruar05.06.2018
Fatura9421070132018
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiARTEO 2018
DegaDurres
Kategoria Te tjera materiale dhe sherbime speciale 406,800
Vlera406,800 lekë
Përshkrimi i faturës2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE MATERIALE HIDRAULIKE URDH PROK 339 DT 09.05.2018 FATURA 7 DT 25.05.2018