Kryefaqja Transaksione Thesari

1,008,144 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)CRF

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar13.07.2023
Regjistruar12.07.2023
Fatura14221070132023
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiCRF
DegaDurres
Kategoria Pjese kembimi, goma dhe bateri 1,008,144
Vlera1,008,144 lekë
Përshkrimi i faturësBL MATERIALE VEGLA PUNE UP 202 DT 14.06.2023 LIK FAT 51 DT 29.06.2023/ N SH K DURRES / 2107013 / TDO 0707