Kryefaqja Transaksione Thesari

2,370,048 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)Gjenerali Shpk

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar23.12.2025
Regjistruar22.12.2025
Fatura23321070132025
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiGjenerali Shpk
DegaDurres
Kategoria Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2,370,048
Vlera2,370,048 lekë
Përshkrimi i faturës2107013/ NSHK DURRES/ MAT PER RRETHIMIN E VEND DEPOZITIMEVE TE MBETJEVE URBANE ME KONSTRUKSION METALIK FAT 70 DT 15.12.2025