Kryefaqja Transaksione Thesari

27,600 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)INFOTEAM

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar01.12.2017
Regjistruar30.11.2017
Fatura23621070132017
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiINFOTEAM
DegaDurres
Kategoria Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 27,600
Vlera27,600 lekë
Përshkrimi i faturës2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE BOJE PRINTERI URDH PROK 726 DT 25.10.2017 FATURA 16 DT 02.11.2017