Kryefaqja Transaksione Thesari

958,800 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)KAJMAKU

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar30.05.2019
Regjistruar29.05.2019
Fatura13821070132019
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiKAJMAKU
DegaDurres
Kategoria Te tjera materiale dhe sherbime speciale 958,800
Vlera958,800 lekë
Përshkrimi i faturës2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE BIME,FARA PLEH PER GJELBERIMIN URDH PROK 102 DT 07.05.2019 FATURA 83 DT 27.05.2019