Kryefaqja Transaksione Thesari

120,000 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)KAROLINA RASA/L01409504R

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar31.10.2025
Regjistruar30.10.2025
Fatura19421070132025
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiKAROLINA RASA/L01409504R
DegaDurres
Kategoria Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 120,000
Vlera120,000 lekë
Përshkrimi i faturës2107013/ NSHK DURRES/ BOJRA PRINTER FAT 239 DT 21.10.2025