Kryefaqja Transaksione Thesari

119,616 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)KAROLINA RASA/L01409504R

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar18.12.2025
Regjistruar17.12.2025
Fatura22921070132025
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiKAROLINA RASA/L01409504R
DegaDurres
Kategoria Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 119,616
Vlera119,616 lekë
Përshkrimi i faturës2107013/ NSHK DURRES/ SHTYPSHKRIME FAT 287 DT 11.12.2025