Kryefaqja Transaksione Thesari

119,490 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)KAROLINA RASA/L01409504R

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar09.06.2026
Regjistruar08.06.2026
Fatura8521070132026
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiKAROLINA RASA/L01409504R
DegaDurres
Kategoria Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 119,490
Vlera119,490 lekë
Përshkrimi i faturës2107013 SHERBIMI KOMUNAL/ BLERJE SHTYPSHKRIME FATURE NR 101 DT 15.05.2026