Kryefaqja Transaksione Thesari

49,700 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)LULZIM PRENGA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar24.06.2014
Regjistruar24.06.2014
Fatura14521070132014
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiLULZIM PRENGA
DegaDurres
Kategoria Pjese kembimi, goma dhe bateri 49,700
Vlera49,700 lekë
Përshkrimi i faturës0707 ND/JA SHERBIMIT KOMUNAL LIK FAT 31 dt 13.6.2014