Kryefaqja Transaksione Thesari

35,600 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)LULZIM PRENGA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar24.06.2014
Regjistruar24.06.2014
Fatura14621070152014
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiLULZIM PRENGA
DegaDurres
Kategoria Pjese kembimi, goma dhe bateri 35,600
Vlera35,600 lekë
Përshkrimi i faturës0707 ND/JA SHERBIMIT KOMUNAL LIK FAT 30 DT 13.6.2014