Kryefaqja Transaksione Thesari

99,000 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)LULZIM PRENGA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar06.02.2014
Regjistruar05.02.2014
Fatura2321070132014
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiLULZIM PRENGA
DegaDurres
Kategoria Unspecified 99,000
Vlera99,000 lekë
Përshkrimi i faturës0707 ND/JA SHERBIMIT KOMUNAL LIK FAT 23,20,22 DT 25.1.2014