Kryefaqja Transaksione Thesari

36,250 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)LULZIM PRENGA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar16.02.2012
Regjistruar08.02.2012
Fatura4021070132012
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiLULZIM PRENGA
DegaDurres
Kategoria
Vlera36,250 lekë
Përshkrimi i faturës2107013 ND/JA KOMUNALE DURRES 0707 LIK FAT 2 DT 31.1.2012