Kryefaqja Transaksione Thesari

118,587 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)MAGIC ELEKTRIC

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar12.09.2025
Regjistruar11.09.2025
Fatura16821070132025
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiMAGIC ELEKTRIC
DegaDurres
Kategoria Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 118,587
Vlera118,587 lekë
Përshkrimi i faturës2107013/ NSHK DURRES/ MATERIALE ELEKTRIKE FAT 276 DT 21.08.2025 URDHER 319 DT 23.08.2025