Kryefaqja Transaksione Thesari

119,040 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)SOLID GROUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar24.02.2023
Regjistruar23.02.2023
Fatura3121070132023
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiSOLID GROUP
DegaDurres
Kategoria Sherbime te tjera 119,040
Vlera119,040 lekë
Përshkrimi i faturësDETERGJENTE URDHER DT 13.2.2023 LIK FAT 5/2023 DT 14.2.2023 / N SH K DURRES / 2107013 / TDO 0707