Kryefaqja Transaksione Thesari

1,187,400 lekë

Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier (0909)VASAA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar07.05.2019
Regjistruar06.05.2019
Fatura12821110062019
InstitucioniNdermarrja e Sherbimeve Publike Fier (0909) 2111006
PërfituesiVASAA
DegaFier
Kategoria Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1,187,400
Vlera1,187,400 lekë
Përshkrimi i faturësMATERIALE PER NDRICIM ND. E SHERB .PUBLIKE FIER KNTR 1148/5 DT 16/04/2019,FAT 213 DT 25/04/2019 SERI 74079883