Kryefaqja Transaksione Thesari

59,340 lekë

Ndermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909)Aldi Lulaj

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar13.06.2025
Regjistruar12.06.2025
Fatura5721130022025
InstitucioniNdermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909) 2113002
PërfituesiAldi Lulaj
DegaFier
Kategoria Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 59,340
Vlera59,340 lekë
Përshkrimi i faturës2113002 Ndermarja e Sherbimeve te mirembatjes Roskovec Blerje tonera per printer dhe fotokopje, U.P nr.32 dt.27.03.2025, Fatura tat.nr.98 dt.16.04.2025, Procesverbal M.D dt.16.04.2025, F-H nr.18 dt.16.04.2025