Kryefaqja Transaksione Thesari

47,972 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535)DORINA KARAISKAJ

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar07.11.2017
Regjistruar06.11.2017
Fatura78610100392017
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiDORINA KARAISKAJ
DegaTirane
Kategoria Udhetim jashte shtetit 47,972
Vlera47,972 lekë
Përshkrimi i faturësDPTatimeve, Blerje bileta transporti autoriz.23353/1 dt 09.10.2017 fit.13.10.2017 pv18 dt 13.10.2017 autoriz.mof1222/2 dt 13.09.17 fat 322 s 52392282 dt 13.10.2017

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
01.11.2017 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) CENTER SHQIPTARE SH.P.K 3,451,697