Kryefaqja Transaksione Thesari

41,391 lekë

Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)AFRIM LYBESHA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar15.12.2023
Regjistruar14.12.2023
Fatura19021390082023
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008
PërfituesiAFRIM LYBESHA
DegaSkrapar
Kategoria Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 41,391
Vlera41,391 lekë
Përshkrimi i faturës2139008 Shpenzime per te tjera materjale Riparim betonjere motosek korrese bari Fature nr 8 dt 11 12 2023 Ndermarja e Sherbimeve Publike Skrapar