Kryefaqja Transaksione Thesari

52,753 lekë

Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)AFRIM LYBESHA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar31.12.2024
Regjistruar30.12.2024
Fatura20321390082024
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008
PërfituesiAFRIM LYBESHA
DegaSkrapar
Kategoria Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 52,753
Vlera52,753 lekë
Përshkrimi i faturës2139008 Shpenzim per te tjera materjale dhe sherbime mirmbajtje betone motrr korrse Fatura nr 8/2024 dt dt 27.12.2024 Fh 39 dt 27.12.2024 Ndermarja e Sherbimeve Publike nr 4/2024 dt 05.12.2024 Fh nr 33 dt 05.12.2024 Up nr 29 dt 05.12.2024