Kryefaqja Transaksione Thesari

59,050 lekë

Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)AGIM ARAPI

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar24.04.2024
Regjistruar23.04.2024
Fatura5621390082024
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008
PërfituesiAGIM ARAPI
DegaSkrapar
Kategoria Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 59,050
Vlera59,050 lekë
Përshkrimi i faturës2139008 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Fature nr 1447 dt 16 04 2024 flet hyrje nr 04 dt 16 04 2024 Rregj prok nr 38 dt 15 04 2024 Ndermarja e Sherbimeve Publike Skrapar