Kryefaqja Transaksione Thesari

117,600 lekë

Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)BENIMAX

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar12.05.2026
Regjistruar11.05.2026
Fatura7221390082026
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008
PërfituesiBENIMAX
DegaSkrapar
Kategoria Shpenzime te tjera transporti 117,600
Vlera117,600 lekë
Përshkrimi i faturës2139008Shpenzim per rpiarim sistem reduktori per mjetin tip fadrom Urdher nr 48 dt 11.05.2026 Fatura nr 70/2026 dt 30.04.2026 Fh nr 10 dt 30.04.2026 Pv dt 20.04.2026 Nd sherbimeve Publike