Kryefaqja Transaksione Thesari

998,400 lekë

Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)BERT & BLER

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar29.07.2024
Regjistruar26.07.2024
Fatura10821390082024
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008
PërfituesiBERT & BLER
DegaSkrapar
Kategoria Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 998,400
Vlera998,400 lekë
Përshkrimi i faturës2139008 Blerje materiale ndertimi bashkelidhur up nr.05 dt.15.05.2024 ,kontrate nr.02 dt.07.06.2024,ft. nr.11/2024 dt.24.07.2024 ,fh nr.16 dt.24.07.2024