Kryefaqja Transaksione Thesari

2,380,248 lekë

Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)BERT - BLER

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar26.09.2025
Regjistruar25.09.2025
Fatura13721390082025
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008
PërfituesiBERT - BLER
DegaSkrapar
Kategoria Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2,380,248
Vlera2,380,248 lekë
Përshkrimi i faturës2139008 Shpenzim per blerje materjale ndertimi Kontrata nr 81 dt 08.09.2025 Fatura nr 312 dt 24.09.2025 Fh nr 24 dt 24.09.2025 Nd Sherbimeve publike