Kryefaqja Transaksione Thesari

1,815,960 lekë

Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)BERT - BLER

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar28.10.2025
Regjistruar27.10.2025
Fatura15121390082025
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008
PërfituesiBERT - BLER
DegaSkrapar
Kategoria Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1,815,960
Vlera1,815,960 lekë
Përshkrimi i faturës2139008 Shpenzim per blerje materjale ndertimi Kontrata nr 81 dt 08.09.2025 Fatura nr 314 dt 21.10.2025 Fh nr 27 dt 21.10.2025 Nd Sherbimeve publike