Kryefaqja Transaksione Thesari

119,520 lekë

Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)BOA SORTE

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar11.04.2025
Regjistruar10.04.2025
Fatura5621390082025
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008
PërfituesiBOA SORTE
DegaSkrapar
Kategoria Shpenzime te tjera transporti 119,520
Vlera119,520 lekë
Përshkrimi i faturës2139008 Shpenzim per riparim kambjo Kamjoni Up nr 41 dt 08.04.2025 Fatura nr 45 dt 07.04.2025 Fh nr 05 dt 07.04.2025 Nd Sherbimeve Publike