Kryefaqja Transaksione Thesari

307,615 lekë

Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)DENISA BESHAJ

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar28.12.2021
Regjistruar24.12.2021
Fatura21121390082021
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008
PërfituesiDENISA BESHAJ
DegaSkrapar
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 307,615
Vlera307,615 lekë
Përshkrimi i faturës2139008 U-blerje 8145 Fature 74/71994824 dt.21.05.2019(pjesore)Detyrim i prapambetur per mirembajtje Ditari i migrimit nr.37299dt.21.11.2021 'Shpenzime mjete transporti" Nd-ja Sherbimeve Publike SKRAPAR