Kryefaqja Transaksione Thesari

213,240 lekë

Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)KUJTIM BALLA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar11.11.2016
Regjistruar10.11.2016
Fatura15121390082016
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008
PërfituesiKUJTIM BALLA
DegaSkrapar
Kategoria Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 213,240
Vlera213,240 lekë
Përshkrimi i faturës2139008 Fature 10 seri 10876263 dt 31.10.2016 urdh prok 20 dt 13.10.2016 Ur-blerje 6223 Nd ja e Sherbimeve Publike SKRAPAR