Kryefaqja Transaksione Thesari

96,540 lekë

Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)Mariglen Bregu

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar27.10.2020
Regjistruar26.10.2020
Fatura19721390082020
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008
PërfituesiMariglen Bregu
DegaSkrapar
Kategoria Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 96,540
Vlera96,540 lekë
Përshkrimi i faturës2139008 Urdher-blerje nr.7923 Fature nr.20 seri 72717071 dt.05.06.2020 Fl-hyrje nr.21-22 dt.05.06.2020 Rregjistri i prok.nr.08 Prot.dt.09.06.2020 nr.08"Te tjera mat.dhe sherbim"Det.te prapamb.ditari nr.15553 Nd-ja Sherbimeve Publike SKRAPAR