Kryefaqja Transaksione Thesari

428,516 lekë

Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)SIGAL UNIQA Group AUSTRIA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar08.09.2025
Regjistruar04.09.2025
Fatura13321390082025
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008
PërfituesiSIGAL UNIQA Group AUSTRIA
DegaSkrapar
Kategoria Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 428,516
Vlera428,516 lekë
Përshkrimi i faturës2139008 Shpenzim per siguracion automjetesh Up nr 95 dt 16.07.2025 Permbledhese e faturave dt 18.08.2025 Nd Sh pUBLIKE