Kryefaqja Transaksione Thesari

421,273 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535)InfoSoft Office

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar26.03.2026
Regjistruar12.03.2026
Fatura106101003926
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiInfoSoft Office
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri 421,273
Vlera421,273 lekë
Përshkrimi i faturës1010039 Drejt Pergj Tatimeve 2026, qera operacionale minikont vazh nr 896 dt 15.01.2026 sit nr 4522 dt 03.03.2026, fat nr 3785 dt 03.03.2026