Kryefaqja Transaksione Thesari

567,771 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535)InfoSoft Office

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar28.05.2026
Regjistruar25.05.2026
Fatura48710100392026
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiInfoSoft Office
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri 567,771
Vlera567,771 lekë
Përshkrimi i faturës1010039 Drejt Pergj Tatimeve 2026, qera operacionale minikont vazh nr 896 dt 15.01.2026 sherbim periudh nr 10784 dt 06.05.2026, fat nr 7625 dt 06.05.2026