Kryefaqja Transaksione Thesari

463,693 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535)InfoSoft Office

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar17.06.2026
Regjistruar16.06.2026
Fatura70110100392026
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiInfoSoft Office
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri 463,693
Vlera463,693 lekë
Përshkrimi i faturës1010039 Drejt Pergj Tatimeve 2026, qera operacionale minikont vazh nr 896 dt 15.01.2026 sherbim periudh nr 13754 dt 05.06.2026, fat nr 939 dt 04.06.2026