Kryefaqja Transaksione Thesari

392,546 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535)InfoSoft Office

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar06.03.2026
Regjistruar05.03.2026
Fatura7110100392026
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiInfoSoft Office
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri 392,546
Vlera392,546 lekë
Përshkrimi i faturës1010039 Drejt Pergj Tatimeve 2026, qera operacionale minikont nr 896 dt 15.01.2026 njft fit dt 19.01.2026, fat nr 2164 dt 06.02.2026