Kryefaqja Transaksione Thesari

8,761,454 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535)INFOSOFT OFFICE SHA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar13.08.2012
Regjistruar03.08.2012
Fatura27610100392012
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiINFOSOFT OFFICE SHA
DegaTirane
Kategoria
Vlera8,761,454 lekë
Përshkrimi i faturës602 Drejt e Pergj e Tatimeve .bl tonera up dt 21.2.2012, aut per lidhje kontr dt 30.5.2012, kontr dt 25.6.2012, ft seri 80404901 dt 17.7.2012