Kryefaqja Transaksione Thesari

432,665,141 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535)JEHONA SOFTWARE

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar10.05.2019
Regjistruar09.05.2019
Fatura35210100392019
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiJEHONA SOFTWARE
DegaTirane
Kategoria Shpenz. per rritjen e AQT - instalimin e rrjetit kompjuterik 432,665,141
Vlera432,665,141 lekë
Përshkrimi i faturës1010039,DPT, lik ft permirsim modulit menaxh kontr faturimit kontr ne vazhd nr 6756 dt 27.11.2018, seri 70471290 dt 19.04.2019, akt marrje ne dorz dt 02.05.2019

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
09.05.2019 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) FRIGO-TRANS-LINE 3,735,780