Kryefaqja Transaksione Thesari

694,680 lekë

Drejtoria e Sherbimit (1134)ELTRIS

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar27.12.2023
Regjistruar26.12.2023
Fatura12621430022023
InstitucioniDrejtoria e Sherbimit (1134) 2143002
PërfituesiELTRIS
DegaTepelene
Kategoria Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 694,680
Vlera694,680 lekë
Përshkrimi i faturësFT NR 48/11.12.2023 DRE JTORIA E SHERBIMIT MEMALIAJ