Kryefaqja Transaksione Thesari

787,200 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535)SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar19.03.2019
Regjistruar18.03.2019
Fatura18010100392019
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiSHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 787,200
Vlera787,200 lekë
Përshkrimi i faturës1010039,DPT lik ft blerje bileta transporti , kontr ne vazhd nr 508/1 dt 09.01.2018, seri 68522588 dt 08.10.2018, fh dt 08.10.2018

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
19.03.2019 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) CENTER SHQIPTARE SH.P.K 4,344,354