Kryefaqja Transaksione Thesari

183,600 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535)SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar11.04.2019
Regjistruar10.04.2019
Fatura23910100392019
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiSHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 183,600
Vlera183,600 lekë
Përshkrimi i faturës1010039,DPT lik ft blerje dokumentacioni seri 68522607 dt 20.11.2018, fh dt 20.11.2018, kontr ne vazhd nr 508/1 dt 08.01.2018

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
29.03.2019 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) OMER - FRUIT 3,902,965