Kryefaqja Transaksione Thesari

1,345,200 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535)SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar19.04.2019
Regjistruar17.04.2019
Fatura27010100392019
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiSHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 1,345,200
Vlera1,345,200 lekë
Përshkrimi i faturës1010039,DPT lik ft blerje bileta transp kontr ne vazhd nr 508/1 dt 09.01.2018, seri 68522627 dt 05.12.2018, fh dt 05.12.2018

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
17.04.2019 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) DBS GROUP 21,055,381