Kryefaqja Transaksione Thesari

353,702 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535)SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar18.04.2019
Regjistruar17.04.2019
Fatura27510100392019
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiSHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 353,702
Vlera353,702 lekë
Përshkrimi i faturës1010039,DPT lik ft blerje bileta transp kontr ne vazhd nr 508/1 dt 09.01.2018, seri 68522643 dt 13.12.2018, fh dt 13.12.2018

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
10.07.2019 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) GJURR REÇ 62,464,536
17.04.2019 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) RIKU 1,417,028