Kryefaqja Transaksione Thesari

475,200 lekë

Ndermarrja Komunale Divjake (0922)NATASHA VASKA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar23.05.2025
Regjistruar22.05.2025
Fatura421470032025
InstitucioniNdermarrja Komunale Divjake (0922) 2147003
PërfituesiNATASHA VASKA
DegaLushnje
Kategoria Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 475,200
Vlera475,200 lekë
Përshkrimi i faturës2147003 Agj.Sherb.Kom.Divjake per sa lik Blerje vegla pune dhe pajisje pune, fat.nr.13 dt.06.05.2025, FH nr.13 dt.06.05.2025, PV marrje dorezim nr.345/1 dt.06.05.2025, njoftim fituesi dt.29.04.2025, ur.prok.nr.37 dt.14.04.2025