Kryefaqja Transaksione Thesari

590,400 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535)SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar17.01.2020
Regjistruar16.01.2020
Fatura98210100392019
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiSHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 590,400
Vlera590,400 lekë
Përshkrimi i faturës1010039,DPT, lik ft blerje bileta transporti rrugor,, kontr ne vazhd nr 407/1 09.01.2019, seri 78873203 dt 17.09.2019, fh dt 17.09.2019, pv dt 17.09.2019

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
01.10.2019 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) MARLOTEX 2,732,730