Kryefaqja Transaksione Thesari

120,000 lekë

Ndërmarja e Shërbimeve Publike Kamëz (3535)BENNETT

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar11.04.2023
Regjistruar07.04.2023
Fatura2721660072023
InstitucioniNdërmarja e Shërbimeve Publike Kamëz (3535) 2166007
PërfituesiBENNETT
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 120,000
Vlera120,000 lekë
Përshkrimi i faturësNdermarrja Sherb Publike Kamez shpenz mirembajtje pajisje zyre kerk per prok nr 40 dt 14.12.2022 urdh prok nr 40 dt 22.12.2022 fat nr 79 dt 28.12.2022