Kryefaqja Transaksione Thesari

599,879 lekë

Nd-ja Tregut Lire (3535)IN PRINT

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar28.08.2026
Regjistruar27.08.2026
Fatura17021010492026
InstitucioniNd-ja Tregut Lire (3535) 2101049
PërfituesiIN PRINT
Dega
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 599,879
Vlera599,879 lekë
Përshkrimi i faturës2101049 DPTTV 2026- Likujd Sherbim Printim Skanim dhe Fotokopjim, UP nr 257/1 dt 07.05.2026, NJKN nr 123376/43 dt 30.06.2026, Kontr nr 123376/41 dt 30.06.2026, FT nr 198/2026 dt 11.08.2026, PV nr 123376/55 dt 07.08.2026