Kryefaqja Transaksione Thesari

4,343,299 lekë

Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535)SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar02.09.2026
Regjistruar01.09.2026
Fatura95710100392026
InstitucioniAparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039
PërfituesiSHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE
Dega
Kategoria Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 4,343,299
Vlera4,343,299 lekë
Përshkrimi i faturës1010039 Drejt Pergj Tatimeve 2026, BLERJE bileta transporti rrugor urdher nr 25021/1 dt 17.12.2025 vkm nr 1497 dt 19.11.2018 kont nr 25872/1 dt 17.12.2025 ft nr 59/2026 dt 30.03.2026 dit det nr 53431