| Ekzekutuar | 18.11.2015 |
|---|---|
| Regjistruar | 18.11.2015 |
| Fatura | 31610120222015 |
| Institucioni | Teatri Kombetar (3535) 1012022 |
| Përfituesi | KADIU |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime te tjera transporti 54,400 |
| Vlera | 54,400 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1012022 TEATRI KOMBETAR blerje materiale per rip.fugonit TR63-84K formulari 4 dt.13.11.15 pcv 13.11.15 ft.2497 dt.16.11.15 serial 26096088 fh 84 dt.16.11.15 |
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Vlera |
|---|---|---|---|
| 19.11.2015 | Teatri Kombetar (3535) | SKY NET SERVICES | 3,000 |