|
22.06.2023
reg. 20.06.2023 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010027 Dega thesarit Peqin paguar Shpenzim Energjie Elektrike Muaji MAj 2023, fature nr. 6771582 dt 06.06.2023 . nr klienti F1632...
|
100 |
2910100272023
|
|
05.06.2023
reg. 02.06.2023 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010027 Dega thesarit Peqin paguar paga muaji MAJ 2023 sipas liste pageses bashkangjitur nr i punonjesve 1
|
40,813 |
2610100272023
|
|
05.06.2023
reg. 02.06.2023 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010027 Dega thesarit Peqin paguar paga muaji MAJ 2023 sipas liste pageses bashkangjitur nr i punonjesve 2+2
|
156,390 |
2510100272023
|
|
23.05.2023
reg. 22.05.2023 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010027 Dega thesarit Peqin paguar Shpenzim Energjie Elektrike Muaji Prill 2023, fature nr. 449309118 dt 30.04.2023 . nr klienti F...
|
4,436 |
2410100272023
|
|
17.05.2023
reg. 16.05.2023 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010027 Dega thesarit Peqin paguar sherbim postar fature nr 74 dt 28.04.2023 muaji Prill 2023
|
330 |
2210100272023
|
|
17.05.2023
reg. 16.05.2023 |
Jonida Xhoni |
Kancelari
1010027 Dega thesarit Peqin likuiduar Kancelari kerkese blerje nr 3 dt 12.05.2023 Fature nr 10/2023 dt 12.05.2023
|
99,825 |
2310100272023
|
|
04.05.2023
reg. 03.05.2023 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010027 Dega thesarit Peqin paguar paga muaji Prill 2023 sipas liste pageses bashkangjitur nr i punonjesve 1
|
40,813 |
2010100272023
|
|
04.05.2023
reg. 03.05.2023 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1010027 Dega thesarit Peqin paguar paga muaji Prill 2023 sipas liste pageses bashkangjitur nr i punonjesve 2+2
|
156,390 |
1910100272023
|
|
28.04.2023
reg. 27.04.2023 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010027 Dega thesarit Peqin paguar sherbim postar fature nr 39 dt 31.3.2023 muaji mars 2023
|
800 |
1710100272023
|
|
28.04.2023
reg. 27.04.2023 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010027 Dega thesarit Peqin paguar Shpenzim Energjie Elektrike Muaji mars 2023, fature nr. 4955915 dt 20.04.2023 . nr klienti F163...
|
340 |
1810100272023
|
|
04.04.2023
reg. 03.04.2023 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010027 Dega thesarit Peqin paguar paga muaji Mars 2023 sipas liste pageses bashkangjitur nr i punonjesve 1
|
19,061 |
1510100272023
|
|
04.04.2023
reg. 03.04.2023 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010027 Dega thesarit Peqin paguar paga muaji Mars 2023 sipas liste pageses bashkangjitur nr i punonjesve 2+2
|
148,398 |
1410100272023
|
|
31.03.2023
reg. 30.03.2023 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010027 Dega thesarit Peqin paguar Shpenzim Energjie Elektrike Muaji SHKURT 2023, fature nr. 3683802 dt 16.03.2023 . nr klienti F1...
|
7,324 |
1310100272023
|
|
13.03.2023
reg. 10.03.2023 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010027 Dega thesarit Peqin paguar sherbim postar fature nr 23 dt 28.02.2023 muaji Shkurt 2023
|
1,015 |
1010100272023
|
|
13.03.2023
reg. 10.03.2023 |
MYRTEZA SINANI |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
1010027 Dega thesarit Peqin likuiduar Materiale elektrike per funksionimin e paisjeve kerkese blereje nr 2 dt 09.03.2023 fature nr...
|
59,800 |
1210100272023
|
|
13.03.2023
reg. 10.03.2023 |
MYRTEZA SINANI |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
1010027 Dega thesarit Peqin likuiduar pjese kembimi gjenerator kerkes blerje nr 1 dt 01.03.2023 nr fature 1/2023 dt 01.03.2023
|
47,725 |
1110100272023
|
|
03.03.2023
reg. 02.03.2023 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010027 Dega thesarit Peqin paguar paga muaji Shkurt 2023 sipas liste pageses bashkangjitur nr i punonjesve 2+2
|
126,568 |
810100272023
|
|
28.02.2023
reg. 27.02.2023 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010027 Dega thesarit Peqin paguar sherbim postar fature nr 7 dt 1.2.2023 muaji Janar 2023
|
290 |
710100272023
|
|
02.02.2023
reg. 01.02.2023 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1010027 Dega thesarit Peqin paguar paga muaji Janar 2023 sipas liste pageses bashkangjitur nr i punonjesve 2+1
|
125,528 |
510100272023
|
|
30.01.2023
reg. 27.01.2023 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010027 Dega thesarit Peqin paguar Shpenzim Energjie Elektrike Muaji Dhjetor 2022, fature nr 916415/2023 dt 18.01.2023 . nr klient...
|
25,317 |
410100272023
|
|
19.01.2023
reg. 18.01.2023 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010027 Dega thesarit Peqin paguar sherbim postar fature nr 192 dt 31.12.2022 muaji Dhjetor 2022
|
250 |
310100272023
|
|
09.01.2023
reg. 06.01.2023 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime për mbështetje financiare të menjëhershme të punonjësve për zbutjen e impaktit të krizës.
1010027 Dega e Thesarit Peqin likuiduar Ndihme financiare per punonjesit sipas VKM nr.898 date 29.12.2022, sipas listepageses
|
50,000 |
54100272022
|
|
06.01.2023
reg. 05.01.2023 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1010027 Dega thesarit Peqin paguar paga muaji Dhejtor 2022 sipas liste pageses bashkangjitur nr i punonjesve 2+1
|
124,678 |
110100272023
|
|
27.12.2022
reg. 23.12.2022 |
Jonida Xhoni |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
1010027 Dega e Thesarit Peqin likuiduar Shpenzime mirembajtje ndertese, kerkese blerje nr.5 date 23.12.2022, fature nr.28/2022 dat...
|
69,420 |
5310100272022
|
|
20.12.2022
reg. 16.12.2022 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010027 Dega e Thesarit Peqin likuiduar sherbim postar muaji nentor 2022 fature nr 172/2022 dt 30.11.2022
|
550 |
5110100272022
|