|
12.07.2024
reg. 09.07.2024 |
KOND |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Blerje Uji i pishem ,Fature Nr.463/2024 date 30.04.2024,Flete hyrje me Nr 7...
|
6,000 |
6010130802024
|
|
04.07.2024
reg. 03.07.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujdim Sherbim Postar ,Fature me Nr.45/2024 date 02.04.2024
|
405 |
5610130802024
|
|
04.07.2024
reg. 03.07.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Energji elektike ,Fature me Nr 3909040 date 10.03.2024
|
63,587 |
5710130802024
|
|
03.07.2024
reg. 02.07.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per muajin Qershor 2024 ,Numri punonjesve 12 ,Listepagesa sipas bankes
|
808,812 |
5210130802024
|
|
03.07.2024
reg. 02.07.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per muajin Qershor 2024 ,Numri punonjesve 28,Listepagesa sipas bankes
|
2,027,862 |
5310130802024
|
|
26.06.2024
reg. 24.06.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A |
Uje
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Ujesjellesi per muajin Prill 2024 ,Fature Nr 2403-P61937-1 ,date 08.04.2024
|
16,723 |
5110130802024
|
|
13.06.2024
reg. 12.06.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per muajin Maj 2024 ,Numri punonjesve 12 ,Listepagesa sipas bankes
|
777,539 |
4910130802024
|
|
13.06.2024
reg. 12.06.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per muajin Maj 2024 ,Numri punonjesve 28 ,Listepagesa sipas bankes
|
1,850,650 |
4810130802024
|
|
12.06.2024
reg. 11.06.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per muajin Prill 2024 ,Numri punonjesve 13 ,Listepagesa sipas bankes
|
801,940 |
4710130802024
|
|
12.06.2024
reg. 11.06.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per muajin Prill 2024 ,Numri punonjesve 27 +5 ,Listepagesa sipas bankes
|
1,774,450 |
4610130802024
|
|
18.04.2024
reg. 16.04.2024 |
LULJETA DUSHKU |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Pjese Kembimi,Urdher prokurimi nr.14 date 18.03.2024,Fature nr.4/2024 date 04.04.2024,...
|
117,600 |
4410130802024
|
|
18.04.2024
reg. 16.04.2024 |
LOERMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Alkool Mjekesor ,Fature Nr. 136/2024,Date 05.03.2024,Urdher prok. nr.13 dt.16.02.2024,...
|
115,200 |
4310130802024
|
|
05.04.2024
reg. 04.04.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per muajin Mars 2024 ,Numri punonjesve 14 ,Listepagesa sipas bankes
|
1,001,312 |
4110130802024
|
|
05.04.2024
reg. 04.04.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per muajin Mars 2024 ,Numri punonjesve 29 +4 ,Listepagesa sipas bankes
|
1,858,079 |
4010130802024
|
|
06.03.2024
reg. 04.03.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per muajin Shkurt 2024 ,Numri punonjesve 13 ,Listepagesa sipas bankes
|
867,569 |
3710130802024
|
|
06.03.2024
reg. 05.03.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujdim Sherbim Postar ,Fature me Nr.26/2024 date 04.03.2024
|
1,370 |
3910130802024
|
|
06.03.2024
reg. 04.03.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per muajin shkurt 2024 ,Numri punonjesve 29 ,Listepagesa sipas bankes
|
1,971,405 |
3610130802024
|
|
01.03.2024
reg. 28.02.2024 |
LOERMA |
Sherbime te tjera
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujdim sherbim dizinfektimi , Urdher Prokur Nr.3.Dt.08.1.2024,Fature Nr.129 Dt.02.02...
|
116,400 |
3510130802024
|
|
01.03.2024
reg. 28.02.2024 |
High tech supplies |
Kancelari
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Kancelari ,Urdher prokurimi nr.4 date 15.01.2024 ,Fature 156/2024 dt.17.01.2...
|
116,995 |
2310130802024
|
|
01.03.2024
reg. 28.02.2024 |
Gjergji Sula |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujdim materiale pastrimi , Urdher Prokur Nr.11.Dt.29.1.2024,Fature Nr.1 Dt.31.1.202...
|
101,700 |
2610130802024
|
|
01.03.2024
reg. 28.02.2024 |
"Aquarius Medical" |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Medicamente,Urdher Prok.nr.7 dt.25.01.2024, Fature nr.127/2024 dt .13.02.202...
|
312,516 |
3210130802024
|
|
29.02.2024
reg. 28.02.2024 |
MATILDA KONFEKSION |
Uniforma dhe veshje te tjera speciale
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Uniforma ,Fature nr .218/2024 date 20.02.2024 , flete hyrje nr.5 date 20.02....
|
87,500 |
3410130802024
|
|
29.02.2024
reg. 28.02.2024 |
EURO ASHENSOR |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Sherbim mirembajtej ashensori ,Fature nr.57/2024 date 23.02.2024 ,Kontrate n...
|
9,800 |
3310130802024
|
|
28.02.2024
reg. 27.02.2024 |
winpharma |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar medicamente,Kontrate nr 1 dt 05.01.2024 , fatur enr 108/2024 dt 05.01.2024,f...
|
10,600 |
1210130802024
|
|
28.02.2024
reg. 27.02.2024 |
T R I M E D |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar medicamente,Kontrate nr.4 date 06.01.2024, fature 9664/2024 dt.24.01.2024,fl...
|
40,457 |
1410130802024
|