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Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit (3535)

Code 1092001

363 mValue, lekë
2,629Payments
210Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 456 209,531,356
RAIFFEISEN BANK SH.A 379 32,965,389
BANKA CREDINS 281 24,559,524
KRISTALINA.KH 10 7,888,356
Najada Beqaraj 7 5,496,802
COPIER COMPUTER CENTER 48 4,958,518
Inpress 4 4,244,076
A&T 6 3,667,345
FILARA 2 2,286,937
EDUART VATHI 5 2,264,140

What it was spent on

By value

Payments by Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit...

2,629 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
27.06.2024 reg. 26.06.2024 MC NETWORKING Sherbime telefonike 1092001 I S K K 2024, sherbim interneti , fature nr 2062 dt 20.05.2024, kontr nr 236/6 dt 19.12.2022, pv md dt 20.05.2024 8,000 9710920012024
27.06.2024 reg. 26.06.2024 MC NETWORKING Sherbime telefonike 1092001 I S K K 2024, sherbim interneti , fature nr 2636 dt 19.06.2024, kontr nr 236/6 dt 19.12.2022, pv md dt 19.06.2024 8,000 9310920012024
27.06.2024 reg. 26.06.2024 LUMTURI DOLLONJA Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1092001 I S K K 2024, realizim i ekspozites'40 vjet nga revolta e Qafe Barit', fat nr 35 dt 23.5.24, FH nr 2/1 dt 23.5.24, proc ve... 110,100 9510920012024
27.06.2024 reg. 26.06.2024 ERA 2000 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1092001 I S K K 2024, pagese e kokteilit per ekspoziten, kerkese nr 140 dt 29.04.2024, urdher titullari nr 26 dt 19.06.2024, fatur... 29,200 9410920012024
27.06.2024 reg. 26.06.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1092001 I S K K 2024, likujdim dieta brenda vendit, aut nr 174 dt 14.06.2024, permbledhje e urdher sherbimeve , urdher titullari n... 32,000 9610920012024
25.06.2024 reg. 24.06.2024 BANKA CREDINS Udhetim jashte shtetit 1092001 I S K K 2024, likujdim dieta jashte vendit, aut nr 130/1 dt 03.05.2024, urdher sherbim nr 130/2 dt 13.05.2024, urdher titu... 26,106 8910920012024
21.06.2024 reg. 19.06.2024 A&T Karburant dhe vaj 1092001 I S K K 2024, blerje karburant, UP nr 3 dt 22.5.24, ftese oferte nr 146/4 dt 22.5.24, njoft fit nr 146/7 dt 29.5.24, kontr... 460,248 9210920012024
21.06.2024 reg. 19.06.2024 Artan Doda Shpenzime te tjera transporti 1092001 I S K K 2024, likujdim larje dhe parkim automjeti, kontr nr 59/2 dt 31.02.2024, ft nr 42/2024 dt 03.06.2024, pv md dt 03.0... 46,500 9110920012024
21.06.2024 reg. 18.06.2024 AIR Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1092001 I S K K 2024, sherbim i pastrimit te zyrave, kontr ne vazhdim nr 76/9 dt 4.4.2024, fature nr 181 dt 31.05.24, proc verb md... 19,400 8810920012024
19.06.2024 reg. 18.06.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1092001 I S K K 2024, likujdim uje maj 2024, kodi klientit 101878-1, fature nr 2405-101878-1 dt 31.05.2024 924 8710920012024
19.06.2024 reg. 18.06.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve 1092001 I S K K 2024, lik qera zyra, kontr ne vazhd nr 63/3 dt 01.04.2024, listpag dt 14.06.2024, urdher tit nr 25 dt 13.06.2024,... 213,999 9010920012024
19.06.2024 reg. 18.06.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1092001 I S K K 2024, sherbime postare, marev sherbimi nr 140 dt 01.10.2021, fature nr 3179 dt 05.06.2024 700 8410920012024
19.06.2024 reg. 18.06.2024 ONE ALBANIA Kompensime speciale te tjera 1092001 I S K K 2024, sherbime telefoni, VKM nr 673 dt 02.09.2020, fature nr 2573859 dt 03.06.2024 8,160 8510920012024
19.06.2024 reg. 18.06.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1092001 I S K K 2024, likujdim energji maj 2024, kontr nr A 072503, fature nr 466712431 dt 25.5.24 6,162 8610920012024
06.06.2024 reg. 05.06.2024 Gentjan Kodra Shpenzime te tjera transporti 1092001 I S K K 2024, sherbim transporti per Qafe Bari, kerkese nr 139 dt 29.04.2024, fature nr 3 dt 22.05.2024, pv md nr 139/4 dt... 90,000 7910920012024
05.06.2024 reg. 04.06.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1092001 I S K K 2024, paga muaji maj 2024, nr i punonjesve plan;fakt, 22;22, liste pagese 1,696,370 8010920012024
05.06.2024 reg. 04.06.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1092001 I S K K 2024, paga muaji maj 2024, nr i punonjesve plan;fakt, 22;22, liste pagese 425,802 8110920012024
30.05.2024 reg. 29.05.2024 REAL PARK MKR Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1092001 I S K K 2024, dreke pervjetori me ish te perndjekur ne Qafe Bari, kerkese nr 139 dt 29.04.2024, urdher nr 22 dt 24.05.2024... 60,000 7810920012024
30.05.2024 reg. 29.05.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim jashte shtetit 1092001 I S K K 2024, likujdim dieta jashte vendit, aut nr 130/1 dt 03.05.2024, urdher sherbim nr 130/2 dt 13.05.2024, urdher titu... 26,106 7510920012024
30.05.2024 reg. 29.05.2024 Argita Prifti Shpenzime per pritje e percjellje 1092001 I S K K 2024, shpenzime pritje percjellje, kerkese nr 151 dt 09.5.2024, urdher nr 23 dt 24.05.2024, fature nr 76 dhe 77 dt... 11,802 7610920012024
30.05.2024 reg. 29.05.2024 Antonela Karaj Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1092001 I S K K 2024, blerje kurora me lule, kerkese nr 160 dt 21.5.2024, urdher nr 24 dt 24.05.2024, fature nr 5 dt 21.05.2024, F... 15,000 7710920012024
22.05.2024 reg. 21.05.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1092001 I S K K 2024, likuidim uji prill 2024, fature nr 2404-10187-1 dt30.04.2024 1,152 7010920012024
22.05.2024 reg. 21.05.2024 SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Shpenzime te tjera transporti 1092001 I S K K 2024, siguracion per automjetin per vitin 2024, urdher titullari nr 18 dt 17.05.2024, kerkese nr 124 dt 18.04.2024... 18,770 7310920012024
22.05.2024 reg. 21.05.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve 1092001 I S K K 2024, qera zyre prill 2024, urdher titullari nr 19 dt 17.05.2024, kontrate qeraje nr 63/3 dt 01.04.2024, liste pag... 427,999 7410920012024
22.05.2024 reg. 21.05.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1092001 I S K K 2024, likuidim posta prill 2024, fature nr 2643 dt 07.05.2024, mareveshje sherbimi nr 140 dt 01.10.2021 950 7210920012024
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