Home Treasury Transactions

118,800 lekë

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535)IT STORE

Payment record

Executed12.01.2024
Registered11.01.2024
Invoice15810131472023
InstitutionDrejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) 1013147
BeneficiaryIT STORE
BranchTirane
Category Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 118,800
Amount118,800 lekë
Invoice description1013147- Dr. Qend. O.K.SH 2023- 602 blerje materiale per funskionimin e pajisjeve te zyres ,UP 125 dt 27.12.2023, pv 3184/4 dt 27.12.2023, fature nr.1184/2023 dt 28.12.2023, FH nr.9 dt 28.12.2023